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Calendario fiscal 2024 del autónomo y la pyme

By 26 enero, 2024 No Comments

La eficacia financiera de autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMES) está intrínsecamente ligada a una gestión fiscal eficiente. Con la llegada del nuevo año, es crucial tener presente el calendario fiscal 2024 para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A continuación, te proporcionamos un resumen de las fechas claves y las responsabilidades fiscales para autónomos y PYMES a lo largo del año.

Febrero

Hasta el 20 de febrero:

  • Modelos 111, 115, 349: Retenciones, alquileres y relación operaciones intracomunitarias.

Hasta el 29 de febrero:

  • Modelos 303, 347: IVA, operaciones con terceras personas.

Marzo

Hasta el 20 de marzo:

  • Modelos 111, 115, 349: Retenciones, alquileres, relación operaciones intracomunitarias.

Abril

Hasta el 1 de abril:

  • Modelos 303, 720: IVA y declaraciones informativas de bienes y derechos situados en el extranjero.

Desde el 3 de abril hasta el 1 de julio:

  • Modelo 100, 714: Declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e impuesto sobre el patrimonio.

Hasta el 22 de abril:

  • Modelos 111, 115, 130, 131, 202, 349: Retenciones, alquileres, pagos fraccionados, operaciones intracomunitarias.

Hasta el 30 de abril:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Mayo

Hasta el 20 de mayo:

  • Modelos 111, 115, 349: Retenciones, alquileres y operaciones intracomunitarias.

Hasta el 30 de mayo:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Junio

Hasta el 20 de junio:

  • Modelos 111, 115, 349: Retenciones, alquileres, operaciones intracomunitarias.

Julio

El 1 de julio:

  • Modelo 100, 714: Finaliza el plazo para la Declaración de la Renta 2023 e Impuesto sobre el Patrimonio.

Hasta el 1 de julio:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA del mes de junio.

Hasta el 22 de julio:

  • Modelos 111, 115, 130, 131, 303, 309, 349: Retenciones, alquileres, pagos fraccionados, operaciones intracomunitarias.

Hasta el 25 de julio:

  • Modelos 200: Declaraciones anuales impuesto sobre sociedades.

Hasta el 30 de julio:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Agosto

Hasta el 20 de agosto:

  • Modelos 111, 115: Retenciones, alquileres.

Hasta el 30 de agosto:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Septiembre

Hasta el 20 de septiembre:

  • Modelos 111, 115, 349: Retenciones, alquileres, operaciones intracomunitarias.

Hasta el 30 de septiembre:

  • Modelos 303: Autoliquidación de IVA.

Octubre

Hasta el 21 de octubre:

  • Modelos 111, 115, 130, 131, 202, 303, 349: Retenciones, alquileres, pagos fraccionados, operaciones intracomunitarias.

Hasta el 30 de octubre:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Noviembre

Hasta el 5 de noviembre:

  • Pago de la segunda cuota de la Declaración de la Renta (en caso de fraccionamiento).

Hasta el 20 de noviembre:

  • Modelos 111, 115, 349, 592: Retenciones, alquileres, operaciones intracomunitarias e impuesto sobre envases.

Diciembre

Hasta el 2 de diciembre:

  • Modelo 303: Autoliquidación de IVA.

Hasta el 20 de diciembre:

  • Modelos 111, 115, 349, 202: Retenciones, alquileres, operaciones intracomunitarias y pago a cuenta Impuesto sobre Sociedades.

Contar con el apoyo de asesores fiscales, como José María Muñoz y Asociados, S.L., es clave para mantenerse al día con las obligaciones formales y garantizar el cumplimiento en cada etapa del año.

Si deseas obtener más información o los servicios de José María Muñoz y Asociados, S.L., no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de atenderte llamando al 952 22 57 64.  Confía en nosotros para brindarte el apoyo necesario en asuntos fiscales.